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更新時間:2025.06.28
企業內部財務制度設計的理論與方法探討

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一、企業內部財務制度的特性、內容和科學設計的必要性 1.企業內部財務制度的特 性和內容。企業內部財務制度是指企業管理部門根據國家和政府有關法規的規定、企業自身 經營管理的特點和要求制定的,用來規范和優化企業內部財務行為、處理內部財務關系的具 體規則,是整個財務制度體系中的操作性、基礎性財務制度。與其他層次的財務制度不同, 它具有以下內涵特性:其一,具體界定內部財務主體的范圍,即明確企業內部財務管理的級 次、企業內部各經營單位之間及其與企業財務部門的關系,以及企業與聯營單位、投資與被 投資單位、內部承包單位的財務管理關系;其二,具體劃定內部財務管理的崗位,明確相應 責任;其三,具體擇定企業的財務戰略與財務政策, 明確企業財務管理的內容、 方法;其四, 具體確定財務管理與內部責任單位的相互銜接關系,包括責任中心的劃分、責任核算、責任 控制和責任獎懲等;其五,具體規定財務規劃與財務評價的方法和程

企業內部財務管理制度

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1 企業內部財務管理制度(試行) 為加強財務管理, 根據國家財務管理制度及企業會計準則等相關規定, 結合公司具體情況,制定本公司的財務管理制度。 一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財 經紀律,以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫 徹“勤儉辦企業”的方針,勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張 浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。 二、公司財務部經理協助總經理管理好財務會計工作。 三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。 四、財會人員都要認真執行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映 和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真 實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。 五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財 經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執

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