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質量體系內部審核報告 受控編號 共 3頁第 1頁 內審報告編號 審核日期 編制人 編制日期 審核目的 驗證質量體系的符合性和有效性 審核范圍 公司質量體系覆蓋的所有部門及要素 審核依據 《實驗室資質評審準則》 、《質量手冊》、《程序文件》、作業 指導書、國家有關法律法規等 審核組成員 組長: 審核中發現的問題綜述 : 本次體系審核是根據《實驗室資質評審準則》 、《質量手冊》、《程序文件》等 文件開展的 2014年內部審核。 一、 質量體系內部審核概述 本公司成立的內審小組在各科室配合下,按內部審核計劃安排,分別到各科 室、現場,采用面談、現場觀察、抽查質量體系文件及記錄等方法,對設備、環 境、人員等進行了認真細致的檢查。審核組審核了業務室、檢測一室、檢測二室 共 3個科室,審核中發現的不符合項已向有關科室指明, 并由他們確認, 就不符 合項與受審部門商討了糾正措施和方法。本次內審共發現
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XX 監理公司內部審核報告 表號 編號: 受審核部門 審核組長 審核員 審核日期 上次審核日期 審核目的:檢查管理體系運行的有效性、適宜性、充分性。 審核范圍:共 X個公司管理部門及工程監理部的活動工作現場。 審核依據 :GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 、 GB/T28001-2011標準、公司管理體系的管理手冊、程序文件等體系文件及相關法律法 規及其他要求。 審核情況 / 結論: 根 據 公司 XX年 度 內審 計劃的 安排 ,公 司 本 次內審 共組建 X 個審核 組分 別 于 XX年 XX月— XX年 XX月 對本公 司依據 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、 GB/T28001-201
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