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管理資源吧( www.glzy8.com),提供海量管理資料免費下載! 更多相關資料免費下載,請登陸 www.glzy8.com 預算審計管理制度 制度名稱 預算審計管理制度 受控狀態 文件編號 執行部門 監督部門 考證部門 第 1 條 目的 在預算審計實施過程中,為了保證審計工作效果,規范審計工作行為,特制定本制度。 第 2 條 意義 通過實施審計監督,及時發現和糾正預算執行中存在的問題,維護預算的嚴肅性。 第 3 條 方式 預算審計采取全面審計與抽樣審計相結合的方式進行。 第 4 條 頻率 1.預算執行審計工作每半年 1次,時間設定為 7月上旬和 1月上旬。 2.在特殊情況下,企業也可以組織不定期的專項審計。 第 5 條 責任單位 預算執行審計工作由審計部負責組織、實施和總結匯報,財務部門、相關執行部門須予以全力配合。 第 6 條 審計范圍 1.檢查企業各部門預算批復情況。 2.檢查