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更新時間:2025.05.10
采購、付款及發票管理制度(工業實用)[優質文檔]

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頁數: 20頁

采購貨物(工程勞務)合同、付款及 發票管理制度 目的:為規范公司各類采購貨物(工程勞務)合同、付款及采購(或勞務) 發票的管理,結合公司實際情況,制定本制度。 適用范圍: **公司 內容:公司各類采購業務、 工程勞務業務按實際情況不同分以下幾種情況處 理:(1)、預付款業務,(2)、貨到付款業務,(3)、以貨易貨業務。 第一條、財務對合同管理規定 公司各類貨物采購及工程勞務業務均需簽訂合同( 對于零星辦公用品的采 購,價值在 500 元以下的,憑經部門經理核準的采購計劃單進行采購,不需訂 合同),具體規定如下: (一)、合同的簽訂及審批 1、采購業務合同:公司生產用各類材料物資及固定資產的采購 合同的簽訂 應由供應部采購業務經辦人經根據經批準的《采購計劃單》及《采購合同價格申 報單》進行。 《采購計劃單》、《采購價格申報單》及《采購合同》按采購物資屬性及價值 不同由相應的領導審批:(1)、

發票清單

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序號 貨物(勞務)名稱 規格型號 單位 數 量 單  價 金  額 稅率 稅 額 1 九牧王衛浴馬桶 10327型號 個 1 900.0000 900.00 17% 153.00 2 九牧王衛浴 80柜子 個 1 1000.0000 1000.00 17% 170.00 3 多樂士水性漆面漆 桶 3 450.0000 1350.00 17% 229.50 4 配件 批 1 994.0000 994.00 17% 168.98 5 安裝人工費 天 3 800.0000 2400.00 17% 408.00 小計 6,644.00 1129.48 總計 6,644.00 1129.48 備注 銷售方(章)      填開日期: 2017年0 8月 12日 注:本清單一式二聯;第一聯,銷售方留存;第二聯,銷售方送交購買方。 銷 售 貨 物 或 者 提 供 應 稅 勞 務 清 單 購買方名稱:

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