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青島青安光電有限公司內(nèi)部控制制度 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制,提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,促 進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國公司法》 、《中華人民共和國會計法》及《企 業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),制定本制度。 第二條 本制度適用于公司各部門。分公司及子公司可以參照本制度建立與實(shí)施內(nèi)部控 制。 第三條 本制度所稱內(nèi)部控制是指由企業(yè)董事會(或者由企業(yè)章程規(guī)定的經(jīng)理、廠長辦 公會等類似的決策、治理機(jī)構(gòu),以下簡稱董事會)、管理層和全體員工共同實(shí)施的、旨在合 理保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)基本目標(biāo)的一系列控制活動。 內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真 實(shí)完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 第四條 內(nèi)部控制的制訂原則 1、合法性原則。本制度的制訂符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定和有關(guān)政府監(jiān)管部門的監(jiān)管 要求。 2、全面性原則。本制
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