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更新時間:2025.05.31
企業內部審計制度

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企業內部審計制度 第一章 總 則 第一條 為了規范本 ** 集團股份有限公司 (以下簡稱公司 )內部審計工作 ,加強現代企業制度建 設 ,根據《公司法》 、《審計法》、《企業內部控制基本規范》和審計署《關于內部審計工的的 規定》結合公司具體情況,特制定本制度。 第二條 內部審計是依法對全公司的財務收支及其經濟活動的真實性、合法性和效益性進行 的系統審計和監督,以嚴肅財經紀律,促進廉政建設,維護單位合法權益,改善經營管理, 降低生產經營成本,提高經濟效益為目的。 第三條 公司所屬各事業部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應按照本制度規定,接 受內部審計監督。 第二章 任務、范圍與依據 第四條 審計工作的任務是: 確保國家有關財經政策、 法規制度以及財經紀律在企業的正確執行, 強化企業管理, 為提高 經濟效益服務。 第五條 內部審計的范圍: (一) 年度財務計劃或單位預算的執行和決算; (二

企業內部審計工作思考

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內部審計是企業內部控制的重要手段之一,具有外部審計不可替代的作用,主要體現在加強組織內部控制、提高企業效益、實現企業的共同目標等方面。經濟全球化的進程中,網絡技術飛速發展,無論是先進的現代化企業管理理念和方法,還是管理信息化和會計電算化都給傳統的內部審計帶來了重大變革。內部審計工作形成并發展于工業經濟時代,在許多方面已

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