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更新時間:2025.05.17
企業內部審計制度

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企業內部審計制度 第一章 總 則 第一條 為了規范本 ** 集團股份有限公司 (以下簡稱公司 )內部審計工作 ,加強現代企業制度建 設 ,根據《公司法》 、《審計法》、《企業內部控制基本規范》和審計署《關于內部審計工的的 規定》結合公司具體情況,特制定本制度。 第二條 內部審計是依法對全公司的財務收支及其經濟活動的真實性、合法性和效益性進行 的系統審計和監督,以嚴肅財經紀律,促進廉政建設,維護單位合法權益,改善經營管理, 降低生產經營成本,提高經濟效益為目的。 第三條 公司所屬各事業部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應按照本制度規定,接 受內部審計監督。 第二章 任務、范圍與依據 第四條 審計工作的任務是: 確保國家有關財經政策、 法規制度以及財經紀律在企業的正確執行, 強化企業管理, 為提高 經濟效益服務。 第五條 內部審計的范圍: (一) 年度財務計劃或單位預算的執行和決算; (二

淺談施工企業內部審計職能的轉變

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隨著企業經營規模的不斷擴大和經濟活動的日益復雜,內部審計也應突破傳統的審計思路,在穩固傳統的財務收支審計基礎上逐步向財務收支審計與內控及風險管理審計相融合,以更高的標準和要求,使內部審計職能得到進一步拓展、延伸。本文首先闡述了財務審計和管理審計的涵義及關系,然后分析內部審計轉型的必要性,最后提出做好審計轉型的幾條措施。

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