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杭州巨星科技股份有限公司內(nèi)部審計制度 (2009年3月25日公司第一屆董事會第七次會議審議通過, 2017年4月26日公司 第三屆董事會第二十三次會議修訂) 第一章 總則 第一條 為了加強公司內(nèi)部管理和控制, 促進(jìn)公司內(nèi)部各管理層行為的合法 性、合規(guī)性,為管理層正確決策提供可靠的信息和依據(jù), 不斷提高企業(yè)運營的效 率及效果,依據(jù)《中華人民共和國審計法》 、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》 、 中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則及公司各項規(guī)章制度,結(jié)合公司實際制定本制度。 第二條 本制度所稱被審計對象,特指公司及所屬單位(部門、分公司、控 股子公司、項目,下同),上述機構(gòu)相關(guān)責(zé)任人員。 第三條 本制度所稱內(nèi)部審計,包括監(jiān)督被審計對象的內(nèi)部控制制度運行情 況,檢查被審計對象會計賬目及其相關(guān)資產(chǎn), 監(jiān)督被審計對象預(yù)決算執(zhí)行和財務(wù) 收支,評價重大經(jīng)濟活動的效益等行為。 第二章 內(nèi)部審計機構(gòu)和人員 第四條 公司內(nèi)部審
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傳統(tǒng)觀念認(rèn)為,內(nèi)部審計并不能為企業(yè)提供價值。20世紀(jì)90年代以來,隨著經(jīng)濟全球化及企業(yè)競爭的日益激烈,信息技術(shù)及其應(yīng)用的迅速發(fā)展,公司舞弊丑聞的不斷揭露和監(jiān)管環(huán)境的不斷變化,企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了重大的變化。這種變化導(dǎo)致企業(yè)面臨的不確定性以及風(fēng)險大大增加。以上的環(huán)境變化以及隨之而來的風(fēng)險使得企業(yè)管理當(dāng)局、政府監(jiān)管部門以及社會公眾對內(nèi)部審計在企業(yè)中
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