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更新時間:2025.07.05
財務報銷制度及財務管理制度

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編號: 02 鋤禾農業發展有限公司 財務報銷制度及財務管理制度 二 0XX年 X 月 XX 日 第一部分 財務報銷制度 第一節 財務各類報銷制度 1、目的 根據財務制度的有關規定, 進一步規范公司內部報銷、 付款程序,嚴格有關 手續。 2、適用范圍 適用于公司各部門和全體員工。 3、職責 (1)財務核算部統一辦理公司所有財務結算,進行集中管理。 (2)財務核算部對分公司及各項目管理部的開支情況進行總體控制, 并執 行董事的授權范圍內辦理公司內部往來結算及公司與其他單位的財務收支事項。 4、程序 (1)審批權限 各級管理人員按照公司規定的權限簽批; 財務經理對所有的支付業務均應審查簽字; 各部門負責人應對該項部門所發生的業務進行審查簽字。 對不符合規定的貨幣資金支付業務,審批人應當拒絕批準。 (2)報銷程序 3)原始憑證必須具備以下主要內容: 購物發票、收據應有: 品名(收費

賓館財務管理制度

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1 廬陵賓館財務管理制度 · 目的: 為加強財務管理,適應激烈市場競爭要求,提高企業效益,實現企業 上新臺階,根據有關會計法規和本賓館實際,特制定如下制度: 適用范圍: 本部門員工 工作管理制度: 一、總原則 1.各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發,相互協作。 2.各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。 3.須做到錢帳分管,帳物分管,手續齊全。 4.每項業務必須簽字, “簽字”就是牽制。 二、材料采購制度 1.材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。 2.每次采購前必先由倉庫或各部門提出采購申請。 3.采購部門根據申請,送財務部審核、經理審批(采購金額 500元以上)方 可向客戶聯系采購。 4.采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優到位并能取得稅票,小額 可取得購貨憑證。 5.材料進入賓館以后,倉庫必及時清點數量,驗收質量合格后,倉庫填制入 庫單有關人員簽字送財務部門,倉管人

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