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序號 名稱 材質型號 單位 單價 數量 小計 供貨時間 備注 1 電流表(三線四線) 100A 塊 170 2 340 2013-3月-24日 2 銅鼻子 100A 個 1.2 10 12 2013-3月-24日 3 鎖子 個 4 5 20 2013-3月-24日 4 門扣 副 3 10 30 2013-3月-24日 5 電膠布 卷 3 5 15 2013-3月-24日 6 鐵絲 捆 150 1 150 2013-3月-24日 7 開口鼻 200A 個 1.5 10 15 2013-3月-24日 8 JDG入盒接頭 ?20 套 2.6 300 780 2013-3月-24日 9 JDG直管接頭 ?20 個 1.7 200 340 2013-3月-24日 10 穿線金屬軟管 ?20 米 1 300 300 2013-3月-24日 11 金屬管卡 ?20 個 0.7 600 420 2013-
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采購單據管理流程及辦法 采購入庫是公司業務開展的源頭,采購入庫單據的規范管理是該環節工作完 成質量的保證,對公司下一步工作的開展至關重要,將直接影響到公司整體工作 完成的效果。 針對目前應付會計核算采購入庫單據出現的問題,已嚴重影響到了財務部對 商品采購入庫及供應商往來款的核算管理,對公司整體業務的開展造成了不良影 響,同時采購入庫程序的煩瑣重復導致門市工作壓力增大,為理順當前采購入庫 及單據核算工作,明確各個工作崗位職責,提高工作效率,經相關部門開會討論 決定,現出臺新的采購入庫單據管理工作流程,請大家按新的流程執行,以公司 整體利益的高度來認真對待這個問題,嚴格按照規定中的要求執行。流程過程如 下:采購人員簽單→交單→審核→入庫→整單→交接→財務審核→財務備份→財 務結算 采購簽單: 采購員在采購商品時,應取得供應商開具的能證明我公司采購入庫的單據 (銷售單或送貨單),如對方沒有格式單
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