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管理資源吧( www.glzy8.com),提供海量管理資料免費下載! 更多相關資料免費下載,請登陸 www.glzy8.com 預算審計管理制度 制度名稱 預算審計管理制度 受控狀態 文件編號 執行部門 監督部門 考證部門 第 1 條 目的 在預算審計實施過程中,為了保證審計工作效果,規范審計工作行為,特制定本制度。 第 2 條 意義 通過實施審計監督,及時發現和糾正預算執行中存在的問題,維護預算的嚴肅性。 第 3 條 方式 預算審計采取全面審計與抽樣審計相結合的方式進行。 第 4 條 頻率 1.預算執行審計工作每半年 1次,時間設定為 7月上旬和 1月上旬。 2.在特殊情況下,企業也可以組織不定期的專項審計。 第 5 條 責任單位 預算執行審計工作由審計部負責組織、實施和總結匯報,財務部門、相關執行部門須予以全力配合。 第 6 條 審計范圍 1.檢查企業各部門預算批復情況。 2.檢查
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廉政建設管理制度 一、目的 加強公司廉政建設,規范采購人員行為,確保公司采購活動“公開、公平、 公正”,結合本公司采購工作特點,特制定本管理制度 二、適用范圍 本管理制度適用于采購部全體工作人員, 同時適用于所有參與工程項目采購 和分包的其他部門員工,包括公司高管、技術部、工程部、運營部和綜合部中參 與采購和分包流程的所有人員。 三、采購人員職業道德規范 采購人員在其工作中必須體現出誠實、 公正、可依賴、專業能力和清楚的道 德責任感,具體表現在以下幾個方面: 1、采購人員的職業原則: (1)忠于青島金源環境工程有限公司; (2)公正地對待公司所有的供應商和分包商; (3)對本崗位的職業有信心。 2、采購人員的職業標準: (1)在關系、行為與溝通中,避免不道德的行為或危害性的想法和行為; (2)運用適度的謹慎,在許可的職權范圍內行事,通過堅持不懈地遵循公司的 管理制度,表現對于公司的忠誠;
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