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監理內部工作制度 2011-09-08 12:29:04 作者 :SystemMaster 文字大小 :[ 大][ 中][ 小 ] 工程 監理內部工作制度 內容提要: 設計技術交底 /圖紙會審制度; 施工組織設計審核制度; 設備、材料和半成 品質量檢驗制度; 重要隱蔽工程、分部(項)工程質量驗收制度; 關鍵工 序質量控制制度; 抽驗,復驗制度; 旁站監理制度; 單位工程中間驗收制 度;設計變更處理制度; 工地例會、現場協調及會議紀要簽發制度; 備忘 錄簽發制度; 緊急情況處理制度; 工程款支付簽審制度; 工程索賠簽審制 度; 檔案管理制度; 監理工作日記制度; 監理月報制度; 監理機構內部 責任制; 見證檢驗制度; 信息管理制度; 工程報驗制度; 工程審批制度; 安全聯檢制度;廉政制度; 值班制度。 監理單位(章): 專業監理工程師: 總監理工程師: 日期: 監理內部工作制度 一、設計技
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內部審計工作制度草案 第一章 總則 第一條 為規范并保障公司內部審計監督工作, 提高審計工作質量, 實現內 部審計經?;?、 制度化,發揮內部審計工作在加強內部控制管理、 促進企業經濟 管理、提高經濟效益中的作用,根據國家法律相關規定,并結合公司實際情況, 特制定本制度。 第二條 本制度所稱“內部審計” ,是指對公司經濟活動實施的內部監督, 即對公司及控股子公司、 公司各職能部門及相關人員所進行的一種獨立、 客觀的 監督和評價活動。 第三條 本制度適用于公司各部門、各單位及所有子公司的審計監督工作。 第二章 內部審計組織機構 第四條 公司總經辦下設審計科。審計暫設審計主管一名,并根據工作需要 配備專職和兼職審計人員。 內部審計的宗旨:通過開展獨立、客觀、公正的審計, 運用系統化和規范化的方法, 對風險管理、控制和治理過程進行評價和檢查監督, 提高運作效率,促進公司實現其經濟目標。 第五條 內
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