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物資采購入庫驗收管理制度 第1章 總則 第1條 目的 為了規范公司物資采購、入庫和驗收流程,特制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于公司物資采購、入庫和驗收相關工作人員 第2章 物資采購 第3條 采購單處理 倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”,即應按物資類 別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。 第4條 物資標簽 物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、 規格、數量及入庫日期。 第3章 物資入庫 第5條 內購物資入庫 1.材料入庫前,保管人員必須對照采購單,對物料名稱、規格、數 量、送貨單和發票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數 量填入請購單。 2.如發現實物與采購單上所列的內容不符,保管人員應立即通知采 購人員和主管。在這種情況下,原則上不予接受人庫,如采購部門要求 接收,則應在單據上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。 第6條
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