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蕆螈莆膁袆螇肆蒆螂螆 XX 制 造 企 業 ERP 標 準 業 務 流 程 圖 (一)銷售合同管理流程: 業務編號 SA-001 業務名稱 銷售合同管理 流程適用范圍 所有的銷售業務必須以審核后的合同簽審單作為業務起點 相關崗位及權限 崗位 系統操作 權限 銷售助理 銷售訂單增加、審核 錄入、審核、關閉 總調室 存貨目錄、產品結構 錄入、審核 財務項目核算員 項目目錄 錄入 相關部門或崗位 銷售業務員 銷售助理 總調室調度人員 財務項目核算員 具 體 工 作 流 程 描 述 1、 銷售部門銷售業務員 簽訂銷售合同(參見公司合同審批流程) 。所有的銷售訂單必須填寫 銷售合同 審批單 (見表: PR-SA-01) ,進行各部門審批。 總調室調度人員 在接到銷售合同審批單后,根據訂 單內容、存貨情況、產品技術設計情況在【物料需求計劃】模塊增加存貨檔案并建立相關的產品 結構;根據銷售合同審批單
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物資供應計劃工作流程 生產計劃 生產管理模塊 倉儲準備 采購準備 確定安全 庫存量 確定經常 儲備量 掌握庫存現狀 編制物資儲備計劃 長期合約 采購準備 市場臨時 采購準備 采購渠道確認 采購方式方法確認 編制采購計劃 審核與批準 計劃的執行 生產過程組織設計流程 設計準備 生產過程分析 生產要素分析 專業化設置 生產布局 工藝工序 檢驗工序 運輸工序 勞動組合 是否合理 班次組織 時間組織 是否合理 實 施 NO NO YES YES 嚴格工藝紀律, 防止 設備的不合理使用。 生產過程各職能模塊配合流程 設 計 工 作 流 程 生產任務下達 工藝技術策劃程序 采 購 工 作 流 程 工藝流程 生產執行程序 作業計劃程序 生 產 檢 驗 程 序 生 產 準 備 程 序 產 品 檢 驗 程 序 糾正、預防程序 不合格品控制程序 產品內部質量審核程序 產品入庫程序 銷售工作程序產品出庫