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全面預算管理是指企業在宏觀戰略目標的指導下,對整體經營活動和財務信息進行科學地預測、分析和籌劃,并對執行過程實施監督,同時將預算目標與實際情況不斷對比和調整,改善企業經營過程,以達到降低企業成本、提高經營效益、實現戰略目標的過程。全面預算管理反映了企業在一定時期生產經營的財務計劃,其不僅僅某一個部門的管理活動,而是全員、全過程參與的企業經營管理,
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保險公司分公司全面預算管理實施細則 第一章 總則 第一條 為認真貫徹執行 《保險公司全面預算管理辦法 (試 行)》,加強分公司的全面預算管理,強化內部控制,防范經營風 險,提高分公司的資源配臵效率,提升管理水平和經營效益,全 面完成總公司下達各項經營目標, 實現分公司的可持續價值增長, 特制定《 XX分公司全面預算管理實施細則》 。 第二條 全面預算管理是在總公司整體發展戰略規劃的指 導下,依據總公司下達的各項經營指標,結合分公司實際情況, 通過對公司內部各部門、 轄屬各經營機構的各種財務及非財務資 源進行分配、考核、控制,以便有效組織和協調公司的各種經營 管理活動,分解落實各項經營指標,指導經營活動的開展。完成 既定的經營目標。 第三條 全面預算管理以客戶需求戰略導向為出發點, 適用 戰略性原則、市場導向原則、全員參與原則、權責對等原則、可 行性原則和價值創造原則。 戰略性原則是指堅持公
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