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進出口貿易公司財務管理制度 第一章 總則 第一條 為適應中國 11發展總公司高速發展的要求, 加強進出 口業務管理,明確責權,確保貿易項目質量, 建立規范化、科學化的 管理模式,根據國家有關規定并結合 11總公司實際經營情況,特制 定本規定。 第二條 本規定的重點是從財務管理與資源控制的角度出發, 涉及法規的問題, 請參照(中國 11發展總公司合同管理規定)執行。 第三條 本規定適用于 11 系統所有從事進出口業務的商品流 通企業。 第二章 出口業務 第四條 出口項目報審時,業務人員需向財務部門提供下列資 料。 1、《合同審批表)(見附表一); 2、出口合同及國內購銷合同或委托代理出口協議樣本: 3、《自營出口商品換匯成本預算單》 (見附表二); 4、如出口商品屬于國家計劃配額內商品,還需提供出口商品許可 證正本,招標項目需提供出口中標書。 第五條 財務主管人員根據上述資料有權審核以下內容
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進出口貿易公司程序文件匯編 ( ISO9001-2015 ) 目錄 1. 進口貿易過程控制程序 2. 顧客溝通程序 3. 客戶資信評估程序 4. 樣品管理程序 5. 驗貨交付程序 6. 供應商評估程序 7. 合同評審程序 8. 出口貿易過程控制程序 9. 顧客投訴處理程序 10.數據分析與利用程序 進口貿易過程控制程序 1.0目的: 確保進口貿易全過程的順利完成。 2.0適用范圍: 本程序適用于各種進口貿易過程。 3.0職責: 3.1業務員:負責與客戶溝通和進口貿易的洽談,接受訂單,擬定進口合同、銷 售合同或代理進口合同(協議) ;辦理貨物進口報關和檢驗;跟蹤合同(協 議) 執行的全過程,記錄和建立合同檔案工作。 3.2業務部經理:負責進口業務的審批,簽訂相關的合同(協議)必要時參與進 口貿易的洽談,檢查合同(協議)的執行情況。 3.3公司總經理:負責進口貿易和資金使用的審批。 3.4財會